Auditor / Control Interno
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Contadora Pública titulada especialista en Aseguramiento y Control Interno con experiencia en control interno, revisoría fiscal, auditoría financiera bajo Normas internacionales de Información Financiera, auditoria de procesos bajo estándares Sarbanes Oxley (SOX), identificación y mitigación de riesgos, diseño y ejecución de programas de auditoría, elaboración y comunicación de informes, cartas a la gerencia y reportes financieros, cumplimiento regulatorio y respuesta a requerimientos de entidades de vigilancia y control; análisis y reportes a los Sistemas de Administración de Riesgos, elaboración, análisis y revisión de Estados Financieros, manejo de aplicaciones contables, de auditoría y estadísticas como SAP, JDE, Helisa, Canvas e IDEA. Con habilidades de liderazgo, dirección de proyectos, toma de decisiones, trabajo en equipo y con un alto sentido de responsabilidad y honestidad. Nivel intermedio de inglés y experiencia en sector fiduciario, seguros, pensiones, oíl & gas y retail.
Líder del área de Control Interno; encargada principalmente por promover el adecuado cumplimiento del Sistema de Control Interno. Dentro de las principales funciones y responsabilidades se destacan las siguientes:
§ Diseño y ejecución del plan anual de auditoria
§ Emisión y comunicación de informes y asuntos significativos dirigidos a los líderes y miembros de la alta Gerencia, Junta Directiva, Comites de Auditoria y Riesgos.
§ Gestión y monitoreo sobre los planes de acción elevados por entes de control internos y externos
§ Revisión y seguimiento al cumplimiento de las Politicas Corporativas
Auditoria de procesos e información financiera
Contadora publica, especialista en aseguramiento y control interno, certificada en metodologías ágiles y riesgos