Jefe de Auditoria at SUSAZON (2025-07 – Present)
Jefe de Auditoría responsable de cronogramas de auditorías, procedimientos operativos corporativos, identificación de no conformidades, auditorías aleatorias de logística y proveedores, inventarios físicos, análisis de riesgos estratégicos y operativos.
- Elaboración el cronograma mensual de auditorías, aplicación y uso de los procedimientos de operación de todo el corporativo en apego
- Identificar y documentar las no conformidades en todos los procesos operativos y administrativos
- Auditorias aleatorias permanentes de las unidades de logística internas y de proveedores externos en coordinación
- Inventarios físicos mensuales a todos los cedis y tiendas del grupo
- Análisis y Gestión de Riesgos Estratégicos, Operativos
- Análisis de Políticas, Procesos y procedimientos
- Reporte a Director de Finanzas y Jefes administrativos de Cada Negocio
Analista de Riesgos at AUTOCOM PUNTO MX (2023-05 – 2025-06)
Análisis y gestión de riesgos estratégicos, operativos y financieros. Elaboración de matrices de riesgos y controles. Seguimiento de planes anuales con metodología COSO.
- Análisis y Gestión de Riesgos Estratégicos, Operativos, Financieros
- Elaboración de Matriz de Riesgos y Controles Estratégicos
- Elaboración de Matriz de Riesgos y Controles Operativos
- Análisis de Políticas, Procesos y procedimientos
- Seguimiento y elaboración de Plan Anual
- Reporte a Director de Finanzas y Directores de Cada Negocio
- Metodología COSO
Auditor de Riesgos at ALTO MEXICO SA DE CV (2021-06 – 2022-12)
Revisión de procesos operativos y administrativos, evaluación de control interno y análisis de riesgos. Implementación de controles internos e identificación de riesgos operacionales.
- Revisión de procesos operativos y administrativos
- Evaluación de control interno y análisis de riesgos
- Elaboración de políticas y procedimientos
- Implementación de controles internos
- Detección de riesgos, arqueo de caja
- Auditoria presencial a sucursales de clientes
- Aplicación de check list de procesos críticos y análisis espacial
- Elaboración de informes
- Elaboración y análisis de Matrices de Riesgo y Control
- COSO
Jefe de Crédito y Cobranza at DIAFA DIESEL 2000 (2020-06 – 2021-05)
Análisis e interpretación de antigüedad de saldos, gestión de cobranza y recuperación de cartera. Manejo de personal, facturación y procesos internos.
- Análisis e interpretación de Antigüedad de saldos
- Notas de crédito, notas de cargo
- Manejo de personal
- Facturación
- Recuperación de cartera vencida y cartera corriente
- Recuperación de pagos atrasados
- Conciliación bancaria
- Reportes a nivel dirección
- Creación de procesos internos
- Envío de facturas por portales diversos
Auditor de Riesgo at Alto Mexico (2019-10 – 2020-04)
Revisión de procesos operativos y administrativos, evaluación de control interno y análisis de riesgos con detección y documentación de hallazgos.
- Revisión de procesos operativos y administrativos
- Evaluación de control interno y análisis de riesgos
- Elaboración de políticas y procedimientos
- Implementación de controles internos
- Detección de riesgos, arqueo de caja
- Auditoria presencial a sucursales de clientes
- Aplicación de Check list de procesos críticos y análisis Espacial
- Elaboración de informes
Auditor at COLCHONES MASTER SA DE CV (2018-07 – 2019-08)
Revisión de procesos operativos y administrativos, evaluación de control interno. Validación de procesos de producto, inventarios y auditorías internas.
- Revisión de procesos operativos y administrativos
- Evaluación de control interno y análisis de riesgos
- Elaboración de políticas y procedimientos
- Implementación de controles internos
- Detección de riesgos, arqueo de caja
- Recibo y elaboración de devoluciones de mercancía de clientes
- Elaboración de notas de crédito para su aplicación en sistema
- Validación en recepción de materia prima
- Validación del proceso de producto y de producto terminado
- Inventarios cíclicos y mensuales para cierre de mes
- Auditorías internas a todas las áreas
- Código de ética empresarial, evaluación y revisión
Auditor at SILODISA SAPI DE CV (2016-03 – 2018-03)
Revisión y elaboración de procesos operativos y administrativos, evaluación de control interno. Seguimiento de hallazgos y evaluación de eficiencia de áreas.
- Revisión y elaboración de procesos operativos y administrativos
- Evaluación de control interno y análisis de riesgos
- Seguimiento de hallazgos
- Evaluación de la eficiencia de las áreas a través de la revisión de políticas y procedimientos establecidos
- Emisión de informes que proporcionen áreas de oportunidad
- Promoción de la eficiencia y fortalecimiento del control
- Implementación de controles internos
- Detección de riesgos, arqueo de caja
- Inventario cíclicos y anuales