Auditor interno - Grupo Pavisa S.A de C.V.
(2020-11 - 2025-08)
Revisiones de tipo operacional, administrativo y financiero tanto en las áreas administrativas como operativas (ventas, tesorería, crédito y cobranzas, cuentas por pagar, compras, nóminas y contabilidad), así como almacenes (empaques, materia prima, artículos en proceso y terminados), embarques y producción tanto en almacén central como en CEDIS, con el fin de verificar el correcto funcionamiento de las labores operativas y administrativas de los empleados de acuerdo a las políticas y procedimientos de la empresa.
- Mejorar el control interno mediante el estudio y evaluación del mismo de cada una de las áreas y/o departamentos utilizando el método COSO con el fin de detectar riesgos administrativos y operativos a través de elaboración de matrices de riesgos, así como disuadir posibles fraudes
- Planeación y elaboración de programa de trabajo de las áreas a revisar con los alcances pertinentes de acuerdo al resultado de la evaluación del control interno existente
- Aplicación de los métodos y procedimientos de auditoría en las revisiones de estados financieros (Balance general y de resultados) con el fin de corroborar la veracidad y confiabilidad de los saldos presentados en dichos documentos, así como la corrección de las cifras erróneas detectadas
- Elaboración de informes de auditoría por cada una de las revisiones realizadas, señalando las anomalías encontradas, el origen de dichas anomalías y las sugerencias para corregir los errores, así como dar seguimiento a las anomalías reportadas
Auditor interno - Colchas Concord S.A. de C.V.
(2015-11 - 2020-01)
- Revisiones de tipo operacional y financiero de las áreas de producción y administrativas de la planta de producción y del corporativo
- Estudio y evaluación de los controles internos establecidos en la empresa con el fin de mejorarlos y se cumplan los objetivos de los mismos
- Revisiones a tiendas locales y foráneas (toma física de inventarios y de activos fijos, arqueo de caja, de fondos fijos y cartera de clientes, elaboración de listado informando las condiciones y documentación necesaria para la operación adecuada de las mismas
- Elaboración de informes de las auditorías realizadas
Auditor interno - MUNSA S.A. de C.V.
(2012-03 - 2015-09)
- Revisiones de tipo operacional y financiero de las áreas de producción y administrativas de la planta de producción y del corporativo
- Estudio y evaluación de los controles internos establecidos en la empresa con el fin de mejorarlos y se cumplan los objetivos de los mismos
- Elaboración de informes de las auditorías realizadas
Auditor Interno - Consorcio Aviacsa S.A. de C. V.
(2007-06 - 2012-01)
- Auditorias de tipo operacional, administrativo y financiero a todas las áreas tanto operativas como administrativas
Auditor de crédito - MINSA S.A. de C.V.
(2001-04 - 2007-06)
- Auditoria de campo con las rutas de los vendedores, arqueo de cartera de clientes, compulsas de saldos con clientes, toma física de inventario en las bodegas y plantas de producción
- Logré detectar fraudes por montos de $900,000.00 por desviaciones de producto hacia otras personas que no eran clientes
- Informe de auditoría y seguimiento y corrección de anomalías detectadas
Auxiliar contable / Encargado de crédito y cobranzas - Pinturas Optimus S.A. de C. V
(1994-04 - 2001-03)
- Codificación y registro de las operaciones en pólizas contables, conciliaciones bancarias y elaboración de estados financieros