Auditor Interno Corporativo at XIGNUX (2018-09 – 2025-08)
- Contribuí al diseño del plan anual de auditoría y de programas de trabajo con enfoque en riesgos.
- Ejecuté auditorías integrales (operativas, financieras y de cumplimiento) en México y EE. UU., evaluando ciclos clave (P2P, O2C, Inventarios, Activo Fijo, Cadena de Suministro), validando el control interno y el cumplimiento normativo bajo marcos COSO, NIIF, C-TPAT, entre otros.
- En auditorías de campo, certifiqué aspectos de Seguridad e Higiene Industrial, prevención de accidentes, gestión ambiental y otras prácticas hoy alineadas con temas de sostenibilidad (ASG).
- Audité proyectos de inversión (CAPEX), validando el ciclo de autorizaciones, el control presupuestal y la integridad contable frente al avance físico de obra.
- Apoyé en la evaluación de Seguridad de la Información bajo el marco de cumplimiento ISO 27001.
- Presenté resultados ante Gerencias y Direcciones operativas, sustentando hallazgos y gestionando el cierre oportuno de los planes de remediación acordados.
- Reporté trimestralmente una síntesis de riesgos y hallazgos críticos ante la Dirección de Finanzas Corporativa y la Dirección de Auditoría.
- Contribuí en la iniciativa de auditoría digital, contribuyendo al análisis de datos contables en Alteryx y al diseño de indicadores financieros en Power BI.
- Colaboré en la atención y gestión de la Línea de Ética, participando en el ciclo completo de investigación de denuncias y en el seguimiento de acciones correctivas.
Control Interno at TECNOLÓGICO DE MONTERREY (2017-05 – 2018-08)
- Ejecuté el levantamiento de procesos clave mediante entrevistas y recorridos (walkthroughs), los documenté en flujogramas y narrativas e identifiqué riesgos y controles.
- Elaboré matrices de riesgos y controles (RACM) y mapas de calor (Heatmaps), evaluando niveles de riesgo inherente y residual en procesos AS-IS para priorizar estrategias de mitigación.
- Documenté procesos TO-BE en procesos de reestructuración, realizando evaluaciones de riesgos preventivas para garantizar la continuidad del negocio y la eficiencia del control interno.
- Impulsé la implementación de modelos de Autoevaluación (Self-Assessment), promoviendo la responsabilidad de los dueños de proceso y fortaleciendo la cultura de control interno.
- Desarrollé el repositorio central de políticas y procedimientos, garantizando la estandarización y el acceso eficiente a la normativa institucional.
Auditor Senior at ANDERSEN TAX & LEGAL (2015-11 – 2016-10)
- Liderando un equipo de 4 auditores, ejecutamos el levantamiento de procesos clave y la documentación de la Matriz RACM, lo cual sirvió al cliente en la maduración de su modelo de Gestión de Riesgos (ERM) y el fortalecimiento de sus programas de Auditoría Interna.
- Ejecuté el levantamiento End-to-End de inventarios (recepción, acomodo, resguardo, picking, salidas), participando en la organización de tomas físicas en CEDIS.
- Realicé revisiones de cumplimiento en CEDIS, validando la gestión de inventarios (FIFO/FEFO), controles de seguridad física e industrial (EHS) y el estricto apego normativo ante COFEPRIS.
Auditor Interno at TRUPER (2015-04 – 2015-07)
- Realicé revisiones a clientes para validar indicadores de desempeño y cumplimiento de convenios.
Consultor at SIE CONSULTORÍA INTEGRAL (2013-04 – 2015-02)
- Asesoré a gobiernos estatales y municipales en la gestión de recursos federales, implementando mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de las Reglas de Operación y maximizar el presupuesto para obra pública.
- Coordiné la integración de expedientes técnicos y soporte estadístico, garantizando la trazabilidad y debida diligencia necesaria para la asignación y fiscalización de fondos públicos.
- Colaboré en la automatización de la elaboración de fichas técnicas y el análisis de recursos, optimizando la captura de datos y asegurando el resguardo documental para procesos de auditoría y transparencia.
Contralor B (Auditor Interno) at GRUPO TRADECO (2012-12 – 2013-04)
- Ejecuté auditorías de obra en proceso, supervisando el gasto, nómina de campo y activo fijo para garantizar el uso eficiente de recursos y el control interno.
Auditor Senior (Proyecto SEDESOL) at PRICEWATERHOUSECOOPERS (2012-05 – 2012-12)
- Liderando a un equipo multidisciplinario de 5 personas, ejecutamos auditorías integrales a programas sociales para validar el cumplimiento de las Reglas de Operación, la integridad contable y la trazabilidad del recurso, asegurando la existencia de los elementos de comprobación y el destino legal de los fondos públicos.
Auditor Externo (Auditoría Financiera) at ERNST & YOUNG (2007-02 – 2010-12)
- Ejecuté auditorías financieras bajo estándares internacionales (NIA, NIIF, SOX y COSO), evaluando la eficacia del control interno y determinando la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas para sustentar la razonabilidad de los estados financieros.
- Documenté procesos de negocio mediante narrativas, walkthroughs y flujogramas, identificando riesgos clave y evaluando controles, incluyendo ITGCs, para asegurar trazabilidad y cumplimiento.
- Evalué la eficacia de controles bajo las secciones 302 y 404 de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX).
- Elaboré estados financieros y dictámenes fiscales (SIPRED) bajo normatividad vigente.